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CURSO DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL/PALMAS

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CURSO DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL/PALMAS

 

Dias:

06 e 07 de junho de 2018

 

Local:

HOTEL GIRASSOL PLAZA - Qd. 101 Norte, Avenida NS A, Conj. 02, Lote 04 - Palmas/TO.

 

Objetivos:

O Curso de Controle Interno Municipal tem como objetivo treinar os Controladores Internos dos Municípios e demais servidores integrantes do Sistema de Controle Interno, elevando os níveis de eficiência e eficácia da gestão local, bem como dotar os participantes de conhecimento e recursos instrumentais e técnicos sobre controle interno da administração pública municipal para criar facilidade e segurança no cumprimento das metas previstas em suas programações. Ao final do curso, o aluno deverá ser capaz de conhecer as rotinas para realizar auditorias internas, fiscalizações, apresentar modelos de Instruções Normativas e emitir relatórios.

 

Público Alvo:

O curso é direcionado aos Controladores Internos de Prefeituras e demais servidores do Sistema de Controle Interno Municipal, tanto do Poder Executivo quando do Poder Legislativo.

 

METODOLOGIA DO CURSO:

O curso será ministrado na forma presencial, em sala de aula, com treinamentos práticos por meio de estudos de casos, aprendizado teórico sobre as regras de planejamento orçamentário-financeiros, execução da despesa e da receita, acompanhamento dos procedimentos da dívida ativa, dívida passiva, gestão de pessoal, licitações, contratos e compras.

 

CARGA HORÁRIA:

O curso terá 16 horas/aula, distribuídas em dois dias, nos períodos matutino e vespertino.

 

Professor:

O curso será ministrado pelo Professor Marcos Roberto, Perito da Polícia Federal a mais de 14 (quatorze) anos no trato com crimes em gestão pública no Brasil.

 

Certificado:

Ao final do curso, o aluno que obtiver 100% (cem por cento) de presença receberá um certificado de conclusão do curso emitido pela empresa MR TREINAMETOS LTDA.

 

Investimento:

R$ 550,00 por participante.

R$ 420,00 por participante CLIENTE MEGASOFT.

R$ 420,00 por participante para grupo a partir de 03 participantes.

 

A matrícula só será confirmada mediante pagamento ou envio da Nota de Empenho.

 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

 

  • Pontos críticos no planejamento a serem controlados

                - Falhas na elaboração e execução do PPA

                - Falhas na elaboração e execução da LDO

                - Falhas na elaboração e execução da LOA

                - Excesso de emissão de créditos suplementares

 

  •  Pontos críticos na execução a receita a serem controlados

                - Renúncia de Receita

                - Acompanhamento da arrecadação x previsão

                - Medidas a serem adotadas quando da insuficiência de arrecadação

 

  • Dívida Ativa

                - Acompanhamento da evolução da dívida ativa

                - Medidas de recebimento da dívida ativa

                - Prescrição da dívida ativa

 

  • Licitações, Compras e Contratos

                - Análises de editais de licitações

                - Conluio de licitantes

                - Fracionamento da despesa

                - Direcionamento de licitação

                - Contratação direta

 

  •  Gestão de Pessoal

 

  • Outras irregularidades na execução da despesa

                - Despesas impróprias

                - Análise da documentação de comprovação da despesa

                - Falhas nos estágios da despesa (empenho, liquidação e pagamento)

                - Déficit na execução orçamentária

                - Exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal na execução da despesa, arrecadação da receita,

                gastos com pessoal e restos a pagar.

 

  •  Procedimentos para realização de auditorias internas

                - Almoxarifado

                - Controle de combustíveis

                - Aquisição de medicamentos

                - Compras

                - Material Permanente

                - Obras

                - Folha de pagamento

 

  •  Modelos de Instruções Normativas do Sistema e Controle Interno

 

  • Plano de ações anuais de controle – auditorias, fiscalizações e inspeções

 

  • Relatórios de Auditorias realizadas pelo Controle Interno.